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        贵州省毕节市beat365体育亚洲网址_365bet正网平台_365bet亚洲网址市人民检察院2021年度部门决算
        时间:2022-09-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |
         一、贵州省毕节市beat365体育亚洲网址_365bet正网平台_365bet亚洲网址市人民检察院概况

        (一)部门职责

        (一)部门主要职能

        beat365体育亚洲网址_365bet正网平台_365bet亚洲网址市人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,向beat365体育亚洲网址_365bet正网平台_365bet亚洲网址市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

        1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2)依法向beat365体育亚洲网址_365bet正网平台_365bet亚洲网址市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

        3)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务并组织实施。

        4)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

        5)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        6)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

        7)负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

        8)受理控告申诉,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

        9)负责队伍建设和思想政治工作。

        10)负责检务督察工作。

        11)负责财务装备、检察技术信息工作。

        12)负责其他应当由人民检察院承办的事项。

        (二)机构设置

        本单位(部门)内设 9 部门。从预算单位构成看,本单位单位部门决算包括本级决算

        二、2021年度部门决算公开报表

            (见附表)

        第三部分 三、2021年度部门决算情况说明
          (一)收入支出决算总体情况说明
          2021年度收支决算总计2,009.76万元,与2020年相比,减少108.03万元,下降5.1%。主要原因是: 例行勤俭节约原则,经费减少。

          (二)收入决算情况说明

        本年收入合计1,875.46万元,其中:财政拨款收入1,736.65万元,占92.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入138.81万元,占7.4%。

        (三)支出决算情况说明

        本年支出合计1,875.46万元,其中:基本支出1,291.19万元,占68.85%;项目支出584.27万元,占31.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

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        2021年度财政拨款收支决算总计1,736.65万元。与2020年相比,减少246.84万元,下降12.44%。主要原因是:人员变动及例行节约原则,经费减少。

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出1,736.65万元,占本年支出合计的92.6%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少246.84万元,下降12.44%。主要原因是: 人员变动及例行节约原则,经费减少。

        2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:XX科目(类)支出 万元,占 %;XX科目(类)支出 万元,占 %;XX科目(类)支出 万元,占 %;……。

        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,736.65万元,支出决算为1,736.65万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:我院严格按照财政预算支出 。其中:

        (1)公共安全支出。当年预算为 1415.07万元,支出决算为1415.07 万元,完成当年预算的100 %。

        2)社会保障和就业支出当年预算为 174.65万元,支出决算为174.65 万元,完成当年预算的100 %。

        3)卫生健康支出当年预算为68.89万元,支出决算为68.89 万元,完成当年预算的100 %。

        4)住房保障支出。当年预算为78.03万元,支出决算为78.03万元,完成当年预算的100 %。

         

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,255.97万元,其中:人员经费1,106.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费149.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

        (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

        2021年度三公经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为40.25万元,决算数大于预算数,主要原因是我院购置车辆1辆,价值21,21万元

        2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算40.25万元,比上年减少40.04万元,下降49.87%,减少原因是2020年度购置2辆车辆。公务用车购置及运行维护费支出40.25万元,占100%,比上年减少40.04万元,下降49.87%,减少原因是2020年度购置2辆车辆

        1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是我院无因公出国人员。

        2)公务用车购置及运行维护费预算为40.25万元,支出决算为40.25万元,完成预算的100 %,主要原因是我院购置车辆。其中,公务用车购置27.21万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费13.04万元。主要用于  等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

        3)公务接待费预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是我院2021年度无公务接待

        (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

        XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

        (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

        XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

        (十)机关运行经费支出说明

        第四部分 2021年机关运行经费支出149.34万元,比2020年减少19.61万元,下降11.61%,主要原因是例行勤俭节约原则,经费减少。

         

        (十一)政府采购支出说明

        2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (十二)国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车3辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (十三)预算绩效情况说明

        1、预算绩效管理工作开展情况

        根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金480.68万元,自评覆盖率达到100%。

        四、名词解释

        (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        五、附件



        来源:院办公室


        编辑:胡奎  审核:吴刚  


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